Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA AFFARI GENERALI | 26/03/2026 | Liquidazione fattura alla Prestia e Comande' per trasporto alunni pendolari a.s. 2025/2026- Periodo febbraio 2026 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 109 del 23/03/2026 Liquidazione fattura alla Prestia e Comande' per trasporto alunni pendolari a.s. 2025/2026- Periodo febbraio 2026 |
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| AREA AFFARI GENERALI | 26/03/2026 | Liquidazione fattura mesi di gennaio e febbraio 2026 per fornitura Servizio refezione scuola materna. Anno scolastico 2025/2026. |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 108 del 23/03/2026 Liquidazione fattura mesi di gennaio e febbraio 2026 per fornitura Servizio refezione scuola materna. Anno scolastico 2025/2026. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 26/03/2026 | Liquidazione fattura mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025 per fornitura Servizio refezione scuola materna. Anno scolastico 2025/2026. |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 107 del 23/03/2026 Liquidazione fattura mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025 per fornitura Servizio refezione scuola materna. Anno scolastico 2025/2026. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 25/03/2026 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'A.S.D.E. ONLUS HAPPY STABLE PER ATTIVITĀ DI IPPOTERAPIA EROGATA AD UN SOGGETTO CON DISABILITĀ NELL'AMBITO DI UN PIANO PERSONALIZZATO PER DISABILI GRAVI- PERIODO 31.01.2026-14.03.2026 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 104 del 19/03/2026 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'A.S.D.E. ONLUS HAPPY STABLE PER ATTIVITĀ DI IPPOTERAPIA EROGATA AD UN SOGGETTO CON DISABILITĀ NELL'AMBITO DI UN PIANO PERSONALIZZATO PER DISABILI GRAVI- PERIODO 31.01.2026-14.03.2026 |
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| AREA AFFARI GENERALI | 25/03/2026 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME FONDO POVERTĀ QUOTA SERVIZI ANNUALITĀ 2020 AL COMUNE DI PALERMO |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 103 del 19/03/2026 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME FONDO POVERTĀ QUOTA SERVIZI ANNUALITĀ 2020 AL COMUNE DI PALERMO |
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| AREA TECNICO - MANUTENTIVA | 25/03/2026 | Liquidazione fattura n. 000071-0C0 del 11.03.2026 alla ditta ECO BURGUS S.R.L. per il servizio di conferimento rifiuti organici e sfalci (C.E.R. 200108 - 200201) nel mese di FEBBRAIO 2026. |
AREA TECNICO - MANUTENTIVA reg.gen. 102 del 19/03/2026 Liquidazione fattura n. 000071-0C0 del 11.03.2026 alla ditta ECO BURGUS S.R.L. per il servizio di conferimento rifiuti organici e sfalci (C.E.R. 200108 - 200201) nel mese di FEBBRAIO 2026. |
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| AREA TECNICO - MANUTENTIVA | 25/03/2026 | Liquidazione fattura N. 000058-0C0 del 28.02.2026 in favore di ECO BURGUS s.r.l. per il servizio settennale di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica espletati nel territorio del Comune di Santa Cristina Gela (PA) nel mese di FEBBRAIO 2026. CIG A00D739C4B. |
AREA TECNICO - MANUTENTIVA reg.gen. 101 del 17/03/2026 Liquidazione fattura N. 000058-0C0 del 28.02.2026 in favore di ECO BURGUS s.r.l. per il servizio settennale di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica espletati nel territorio del Comune di Santa Cristina Gela (PA) nel mese di FEBBRAIO 2026. CIG A00D739C4B. |
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