Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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AREA TECNICO - MANUTENTIVA | 27/05/2025 | Liquidazione fattura n. 000090-0C0 del 30-04-2025 in favore di ECO BURGUS s.r.l. per il servizio settennale di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica espletati nel territorio del Comune di Santa Cristina Gela (PA) nel mese di APRILE 2025. CIG A00D739C4B. |
AREA TECNICO - MANUTENTIVA reg.gen. 204 del 27/05/2025 Liquidazione fattura n. 000090-0C0 del 30-04-2025 in favore di ECO BURGUS s.r.l. per il servizio settennale di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica espletati nel territorio del Comune di Santa Cristina Gela (PA) nel mese di APRILE 2025. CIG A00D739C4B. |
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AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 27/05/2025 | Liquidazione in favore della ditta Poste Italiane S.P.A. per il servizio di postalizzazione (SMA) |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA reg.gen. 203 del 27/05/2025 Liquidazione in favore della ditta Poste Italiane S.P.A. per il servizio di postalizzazione (SMA) |
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SINDACO | Nomina del sig. Fusco Giuseppe ad Assessore Comunale |
SINDACO reg.gen. 0 del 27/05/2025 Nomina del sig. Fusco Giuseppe ad Assessore Comunale |
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AREA AFFARI GENERALI | 27/05/2025 | DETERMINA DI RIMBORSO SOMME PON INCLUSIONE AL COMUNE DI PALERMO |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 200 del 20/05/2025 DETERMINA DI RIMBORSO SOMME PON INCLUSIONE AL COMUNE DI PALERMO |
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AREA AFFARI GENERALI | 27/05/2025 | Accertamento entrate riscosse per diritti CIE e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato. Periodo dal 01.05.2025 al 15.05.2025- |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 201 del 20/05/2025 Accertamento entrate riscosse per diritti CIE e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato. Periodo dal 01.05.2025 al 15.05.2025- |
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AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 21/05/2025 | Liquidazione della complessiva somma di €.5.854,87 a favore del Ministero dell'Interno quote spending informatica 2025, spending review 2025 e rimborso ristori on utilizzati Covid e giroconto con risorse spettanti all'Ente. |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA reg.gen. 195 del 20/05/2025 Liquidazione della complessiva somma di €.5.854,87 a favore del Ministero dell'Interno quote spending informatica 2025, spending review 2025 e rimborso ristori on utilizzati Covid e giroconto con risorse spettanti all'Ente. |
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AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 27/05/2025 | Liquidazione in favore della ditta RICOH ITALIA s.r.l. per il noleggio di n. 9 postazioni di lavoro informatiche, compreso il servizio di installazione software e di migrazione dati, periodo febbraio - aprile 2025 . |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA reg.gen. 199 del 20/05/2025 Liquidazione in favore della ditta RICOH ITALIA s.r.l. per il noleggio di n. 9 postazioni di lavoro informatiche, compreso il servizio di installazione software e di migrazione dati, periodo febbraio - aprile 2025 . |
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