Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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AREA TECNICO - MANUTENTIVA | 05/09/2024 | Servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti RAEE (CER 20.01.23 20.01.35 ), plastica dura (CER 20.01.39) ed ingombranti (CER 20.03.07) prodotti nel territorio del Comune di Santa Cristina Gela. C.I.G.: B02AE15DDF Liquidazione fattura n. 000603/2024 alla Ditta Rekogest s.r.l. |
AREA TECNICO - MANUTENTIVA reg.gen. 321 del 04/09/2024 Servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti RAEE (CER 20.01.23 20.01.35 ), plastica dura (CER 20.01.39) ed ingombranti (CER 20.03.07) prodotti nel territorio del Comune di Santa Cristina Gela. C.I.G.: B02AE15DDF Liquidazione fattura n. 000603/2024 alla Ditta Rekogest s.r.l. |
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AREA AFFARI GENERALI | 04/09/2024 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPECIALISTICO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER N. 1 ALUNNO CON DISABILITÀ ALLA COOPERATIVA SOCIALE NIDO D'ARGENTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024-2025- CIG: B2E585427E |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 316 del 03/09/2024 DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPECIALISTICO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER N. 1 ALUNNO CON DISABILITÀ ALLA COOPERATIVA SOCIALE NIDO D'ARGENTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024-2025- CIG: B2E585427E |
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AREA TECNICO - MANUTENTIVA | 09/09/2024 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ACQUISIZIONE PARERE LEGALE. Impegno di spesa. CIG B2EAC37C36 |
AREA TECNICO - MANUTENTIVA reg.gen. 322 del 03/09/2024 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ACQUISIZIONE PARERE LEGALE. Impegno di spesa. CIG B2EAC37C36 |
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AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 04/09/2024 | Liquidazione compenso al Revisore dei Conti, Dottor Mannino Salvatore Giuseppe, relativo al periodo 01.04.2024 - 30.06.2024. |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA reg.gen. 319 del 30/08/2024 Liquidazione compenso al Revisore dei Conti, Dottor Mannino Salvatore Giuseppe, relativo al periodo 01.04.2024 - 30.06.2024. |
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AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 04/09/2024 | Liquidazione fatture emesse dalla società ENEL ENERGIA S.p.A. relative al consumo di gas naturale nel periodo da aprile a luglio 2024 presso gli edifici scolastici ed immobili comunali. |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA reg.gen. 318 del 30/08/2024 Liquidazione fatture emesse dalla società ENEL ENERGIA S.p.A. relative al consumo di gas naturale nel periodo da aprile a luglio 2024 presso gli edifici scolastici ed immobili comunali. |
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AREA AFFARI GENERALI | 04/09/2024 | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE (SED) PER N. 1 MINORE ALLA COOPERATIVA SOCIALE NIDO D'ARGENTO SETTEMBRE 2024-DICEMBRE 2025, MEDIANTE IL FONDO DI CUI AL D.LGS. N. 65/2017 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 315 del 29/08/2024 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE (SED) PER N. 1 MINORE ALLA COOPERATIVA SOCIALE NIDO D'ARGENTO SETTEMBRE 2024-DICEMBRE 2025, MEDIANTE IL FONDO DI CUI AL D.LGS. N. 65/2017 |
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AREA AFFARI GENERALI | 04/09/2024 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPECIALISTICO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER N. 3 ALUNNI CON DISABILITÀ E DI UN OPERATORE IGIENICO PERSONALE PER N. 1 ALUNNO CON DISABILITÀ NELL'ANNO SCOLASTICO 2024-2025- CIG: B2D8AFDED1 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 314 del 29/08/2024 DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPECIALISTICO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER N. 3 ALUNNI CON DISABILITÀ E DI UN OPERATORE IGIENICO PERSONALE PER N. 1 ALUNNO CON DISABILITÀ NELL'ANNO SCOLASTICO 2024-2025- CIG: B2D8AFDED1 |
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