Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA AFFARI GENERALI | 06/05/2025 | Impegno di spesa e liquidazione "Spese Postali" a favore di Poste Italiane S.p.A. s.p.a. con sede legale a Roma in Vie Europa n.190, partita IVA 97103880585 anno 2025-2026 CIG: B6B89FC7DD |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 172 del 06/05/2025 Impegno di spesa e liquidazione "Spese Postali" a favore di Poste Italiane S.p.A. s.p.a. con sede legale a Roma in Vie Europa n.190, partita IVA 97103880585 anno 2025-2026 CIG: B6B89FC7DD |
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| AREA TECNICO - MANUTENTIVA | 06/05/2025 | Servizio di conferimento della frazione organica (rifiuti biodegradabili di cucine e mense CER 20.01.08.) e sfalci e potature (CER 20.02.01) prodotti nel territorio del Comune di Santa Cristina Gela. C.I.G.: B563F55298. Liquidazione fattura periodo Marzo anno 2025 alla ECO BURGUS s.r.l. |
AREA TECNICO - MANUTENTIVA reg.gen. 176 del 06/05/2025 Servizio di conferimento della frazione organica (rifiuti biodegradabili di cucine e mense CER 20.01.08.) e sfalci e potature (CER 20.02.01) prodotti nel territorio del Comune di Santa Cristina Gela. C.I.G.: B563F55298. Liquidazione fattura periodo Marzo anno 2025 alla ECO BURGUS s.r.l. |
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| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 06/05/2025 | Liquidazione fatture emesse dalla società ENEL ENERGIA S.p.A. relative al consumo di gas naturale nel periodo marzo 2025 presso gli edifici scolastici ed immobili comunali. |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA reg.gen. 177 del 06/05/2025 Liquidazione fatture emesse dalla società ENEL ENERGIA S.p.A. relative al consumo di gas naturale nel periodo marzo 2025 presso gli edifici scolastici ed immobili comunali. |
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| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 06/05/2025 | Liquidazione fatture emesse dalla Società IREN MERCATO S.P.A relative al consumo di energia elettrica nel periodo marzo 2025 di alcuni edifici scolastici, immobili comunali ed illuminazione pubblica. |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA reg.gen. 175 del 06/05/2025 Liquidazione fatture emesse dalla Società IREN MERCATO S.P.A relative al consumo di energia elettrica nel periodo marzo 2025 di alcuni edifici scolastici, immobili comunali ed illuminazione pubblica. |
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| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 06/05/2025 | Liquidazione fattura in favore della ditta WISH NETWORKS S.R.L. relativa al canone di fonia ed internet degli gli uffici comunali e plesso scolastico per il periodo rateo mese di febbraio e bimestre marzo- aprile 2025. |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA reg.gen. 174 del 06/05/2025 Liquidazione fattura in favore della ditta WISH NETWORKS S.R.L. relativa al canone di fonia ed internet degli gli uffici comunali e plesso scolastico per il periodo rateo mese di febbraio e bimestre marzo- aprile 2025. |
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| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 06/05/2025 | Rimborso IMU anno 2024 per somme non dovute . |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA reg.gen. 171 del 06/05/2025 Rimborso IMU anno 2024 per somme non dovute . |
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| AREA AFFARI GENERALI | 06/05/2025 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 10.04.2025 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LIFE PER SERVIZIO RESO IN COMUNITÀ ALLOGGIO "IL GIGLIO" NEI CONFRONTI DI N. 1 UTENTE CON DISABILITÀ PSICHICA-CIG: B5BF72F4C6 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 178 del 29/04/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 10.04.2025 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LIFE PER SERVIZIO RESO IN COMUNITÀ ALLOGGIO "IL GIGLIO" NEI CONFRONTI DI N. 1 UTENTE CON DISABILITÀ PSICHICA-CIG: B5BF72F4C6 |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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