Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | |
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| AREA TECNICO - MANUTENTIVA | 06/06/2023 | Nomina RUP per i lavori di ristrutturazione centro sociale, ristrutturazione interna sede comunale, sistemazione area pertinenza caserma Carabinieri e sistemazione villetta Belvedere. |
AREA TECNICO - MANUTENTIVA reg.gen. 178 del 06/06/2023 Nomina RUP per i lavori di ristrutturazione centro sociale, ristrutturazione interna sede comunale, sistemazione area pertinenza caserma Carabinieri e sistemazione villetta Belvedere. |
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| AREA TECNICO - MANUTENTIVA | 06/06/2023 | Intervento di manutenzione straordinaria di una porzione di tetto riguardante la scuola per l'infanzia denominata "la coperta di Linus", sita in via Skanderbeg n° 10 CIG. 9649729847 CUP F22B22001090001 R.d.O. 3469887 Liquidazione fattura n. 9 del 09/05/2023 Primo ed unico SAL |
AREA TECNICO - MANUTENTIVA reg.gen. 232 del 06/06/2023 Intervento di manutenzione straordinaria di una porzione di tetto riguardante la scuola per l'infanzia denominata "la coperta di Linus", sita in via Skanderbeg n° 10 CIG. 9649729847 CUP F22B22001090001 R.d.O. 3469887 Liquidazione fattura n. 9 del 09/05/2023 Primo ed unico SAL |
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| AREA AFFARI GENERALI | 01/06/2023 | Liquidazione rimborso oneri al datore di lavoro, ai sensi dell'art. 79 del Dlgs. 267/2000, per i permessi usufruiti dagli amministratori comunali-Periodo giugno/ dicembre 2022. |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 193 del 01/06/2023 Liquidazione rimborso oneri al datore di lavoro, ai sensi dell'art. 79 del Dlgs. 267/2000, per i permessi usufruiti dagli amministratori comunali-Periodo giugno/ dicembre 2022. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 01/06/2023 | Liquidazione fattura alla Prestia e Comande' per trasporto alunni pendolari - Aprile 2023. |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 192 del 01/06/2023 Liquidazione fattura alla Prestia e Comande' per trasporto alunni pendolari - Aprile 2023. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 01/06/2023 | Accertamento entrate riscosse per diritti CIE e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato. Periodo dal 15.05.2023 al 31.05.2023 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 190 del 01/06/2023 Accertamento entrate riscosse per diritti CIE e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato. Periodo dal 15.05.2023 al 31.05.2023 |
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| AREA AFFARI GENERALI | 31/05/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/P DEL 12.05.2023 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) SVOLTO NEL PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 DA PARTE DELLA COOPERATIVA SOCIALE CAPP-CIG: 92283134CC |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 187 del 31/05/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/P DEL 12.05.2023 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) SVOLTO NEL PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 DA PARTE DELLA COOPERATIVA SOCIALE CAPP-CIG: 92283134CC |
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| AREA AFFARI GENERALI | 31/05/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56 DEL 18.05.2023 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE MEDEA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE NEI CONFRONTI DI ALUNNI CON DISABILITA' RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA CRISTINA GELA E FREQUENTANTI L'ISTITUTO "SKANDERBERG" DI PIANA DEGLI ALBANESI-PERIODO MARZO-APRILE 2023-CIG: ZC8377F2CC |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 186 del 31/05/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56 DEL 18.05.2023 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE MEDEA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE NEI CONFRONTI DI ALUNNI CON DISABILITA' RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA CRISTINA GELA E FREQUENTANTI L'ISTITUTO "SKANDERBERG" DI PIANA DEGLI ALBANESI-PERIODO MARZO-APRILE 2023-CIG: ZC8377F2CC |
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