Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
Unitą organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | |
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AREA AFFARI GENERALI | 07/02/2025 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6066/PA E N. 112/PA_2025 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR PER UN SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE (SED) A VALERE SU UN PIANO PERSONALIZZATO PER DISABILE GRAVE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024-CIG: ZA43CA9388 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 51 del 07/02/2025 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6066/PA E N. 112/PA_2025 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR PER UN SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE (SED) A VALERE SU UN PIANO PERSONALIZZATO PER DISABILE GRAVE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024-CIG: ZA43CA9388 |
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AREA AFFARI GENERALI | 07/02/2025 | LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024 PER RIMBORSO SPESE TRASPORTO CON MEZZO PROPRIO PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE PUBBLICI E/O IN CONVENZIONE CON L'ASP, IN FAVORE DI SOGGETTI CON DISABILITĮ GRAVE AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 50 del 07/02/2025 LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024 PER RIMBORSO SPESE TRASPORTO CON MEZZO PROPRIO PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE PUBBLICI E/O IN CONVENZIONE CON L'ASP, IN FAVORE DI SOGGETTI CON DISABILITĮ GRAVE AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 |
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AREA AFFARI GENERALI | 07/02/2025 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 16 DEL 29.01.2025 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE KLEISE ARL PER IL SERVIZIO CENTRI ESTIVI 2024-CIG: B4EA742596 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 49 del 07/02/2025 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 16 DEL 29.01.2025 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE KLEISE ARL PER IL SERVIZIO CENTRI ESTIVI 2024-CIG: B4EA742596 |
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AREA TECNICO - MANUTENTIVA | 06/02/2025 | Liquidazione delle fatture nn. 05/2024 (saldo onorario) e 06/2024 (certificato di regolare esecuzione) del 09/01/2024 all'Ing. Crescenzio Tusa, per i servizi professionali relativi ai lavori di efficientamento energetico del Municipio del Comune di Santa Cristina sito in via Scanderbeg n. 8". CUP: F22C17000300009- CIG: Z3E30D9C25 |
AREA TECNICO - MANUTENTIVA reg.gen. 55 del 06/02/2025 Liquidazione delle fatture nn. 05/2024 (saldo onorario) e 06/2024 (certificato di regolare esecuzione) del 09/01/2024 all'Ing. Crescenzio Tusa, per i servizi professionali relativi ai lavori di efficientamento energetico del Municipio del Comune di Santa Cristina sito in via Scanderbeg n. 8". CUP: F22C17000300009- CIG: Z3E30D9C25 |
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AREA AFFARI GENERALI | 04/02/2025 | Accertamento entrate riscosse per diritti CIE e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato. Periodo dal 16.01.2025 al 31.01.2025 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 45 del 04/02/2025 Accertamento entrate riscosse per diritti CIE e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato. Periodo dal 16.01.2025 al 31.01.2025 |
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AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 04/02/2025 | Liquidazione fatture emesse dalla societą TIM S.p.A. relative alle utenze di telefonia mobile del 6°bimestre 2024 e 1° bimestre 2025. |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA reg.gen. 48 del 04/02/2025 Liquidazione fatture emesse dalla societą TIM S.p.A. relative alle utenze di telefonia mobile del 6°bimestre 2024 e 1° bimestre 2025. |
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AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 04/02/2025 | Liquidazione in favore della ditta RICOH ITALIA s.r.l. per il noleggio di n. 02 fotocopiatrici multifunzione periodo dicembre 2024 - febbraio 2025. |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA reg.gen. 47 del 04/02/2025 Liquidazione in favore della ditta RICOH ITALIA s.r.l. per il noleggio di n. 02 fotocopiatrici multifunzione periodo dicembre 2024 - febbraio 2025. |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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