Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| Direzione Affari Generali e Attivitā Culturali | 27/07/2026 | Spese di viaggio e di missione a ROMA del Sindaco e del Dirigente Urbanistica e Servizio Idrico Integrato per fini istituzionali. Assunzione impegno spesa. |
Direzione Affari Generali e Attivitā Culturali reg.gen. 2504 del 24/07/2026 Spese di viaggio e di missione a ROMA del Sindaco e del Dirigente Urbanistica e Servizio Idrico Integrato per fini istituzionali. Assunzione impegno spesa. |
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| Direzione Affari Generali e Attivitā Culturali | 27/07/2026 | Liquidazione fattura ditta "DI.MA.EL. SAS" di Di Rosa Davide & C. per la fornitura di materiale elettrico - (ex Determinazione del Dirigente n. 213 di settore del 19.06.2026). |
Direzione Affari Generali e Attivitā Culturali reg.gen. 2506 del 24/07/2026 Liquidazione fattura ditta "DI.MA.EL. SAS" di Di Rosa Davide & C. per la fornitura di materiale elettrico - (ex Determinazione del Dirigente n. 213 di settore del 19.06.2026). |
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| Direzione CUC e Provveditorato | 27/07/2026 | Acquisto carburante, tramite CONSIP, per gli automezzi in dotazione all'Autoparco Comunale". Liquidazione fattura Ditta ENILIVE S.p.A. CIG: BC629E42F4 |
Direzione CUC e Provveditorato reg.gen. 2505 del 24/07/2026 Acquisto carburante, tramite CONSIP, per gli automezzi in dotazione all'Autoparco Comunale". Liquidazione fattura Ditta ENILIVE S.p.A. CIG: BC629E42F4 |
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| Direzione Servizi alla Persona P.I. e Sport | 24/07/2026 | Liquidazione alla A.I.F.F.A.S Onlus per il servizio effettuato nei mesi di Maggio e Giugno 2026. Attivazione Patto di Servizio. Interventi finalizzati ai Disabili Minori Gravi. D.R.S. n. 3193 del 15.11.2024. |
Direzione Servizi alla Persona P.I. e Sport reg.gen. 2501 del 23/07/2026 Liquidazione alla A.I.F.F.A.S Onlus per il servizio effettuato nei mesi di Maggio e Giugno 2026. Attivazione Patto di Servizio. Interventi finalizzati ai Disabili Minori Gravi. D.R.S. n. 3193 del 15.11.2024. |
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| Direzione Ecologia e Servizi Manutentivi | 24/07/2026 | SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA, C.E.R. 15.01.01 IMBALLAGGI CARTA E CARTONE E C.E.R. 20.01.01 CARTA E CARTONE NEL COMUNE DI VITTORIA (RG) DURATA MESI DODICI", affidato alla Societā RIU s.r.l. con sede legale in Ragusa - P.Iva 00808270888 - CIG: BA35E7B257 Liquidazione fattura n. 35/26PA del 23/07/2026 Servizio mese di Gennaio-Febbraio e Marzo /2026 (dal 01/01/2026 al 31/03/2026); |
Direzione Ecologia e Servizi Manutentivi reg.gen. 2500 del 23/07/2026 SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA, C.E.R. 15.01.01 IMBALLAGGI CARTA E CARTONE E C.E.R. 20.01.01 CARTA E CARTONE NEL COMUNE DI VITTORIA (RG) DURATA MESI DODICI", affidato alla Societā RIU s.r.l. con sede legale in Ragusa - P.Iva 00808270888 - CIG: BA35E7B257 Liquidazione fattura n. 35/26PA del 23/07/2026 Servizio mese di Gennaio-Febbraio e Marzo /2026 (dal 01/01/2026 al 31/03/2026); |
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| Direzione Ecologia e Servizi Manutentivi | 24/07/2026 | Realizzazione quadro elettrico per potenziare i servizi nelle spiagge per la fruizione sostenibile dell'arenile a Scoglitti. Impegno spesa. |
Direzione Ecologia e Servizi Manutentivi reg.gen. 2489 del 23/07/2026 Realizzazione quadro elettrico per potenziare i servizi nelle spiagge per la fruizione sostenibile dell'arenile a Scoglitti. Impegno spesa. |
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| Direzione Risorse Umane e Servizi Informatici | 24/07/2026 | Liquidazione fattura TIM S.p.A. per fornitura del router in vendita rateizzata per linea internet e fonia - plesso "Buozzi", Istituto Comprensivo "Portella della Ginestra" |
Direzione Risorse Umane e Servizi Informatici reg.gen. 2496 del 23/07/2026 Liquidazione fattura TIM S.p.A. per fornitura del router in vendita rateizzata per linea internet e fonia - plesso "Buozzi", Istituto Comprensivo "Portella della Ginestra" |
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| Direzione Risorse Umane e Servizi Informatici | 24/07/2026 | Liquidazione fattura alla ditta Unimatica S.p.A. per canone servizio di conservazione documentale digitale dal 01/10/2025 al 30/09/2026 |
Direzione Risorse Umane e Servizi Informatici reg.gen. 2495 del 23/07/2026 Liquidazione fattura alla ditta Unimatica S.p.A. per canone servizio di conservazione documentale digitale dal 01/10/2025 al 30/09/2026 |
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| Direzione Affari Generali e Attivitā Culturali | 24/07/2026 | Liquidazione diritti amministrativi del servizio S.I.A.E per la realizzazione di eventi musicali (ex Det. Dir. 247/2026). |
Direzione Affari Generali e Attivitā Culturali reg.gen. 2503 del 22/07/2026 Liquidazione diritti amministrativi del servizio S.I.A.E per la realizzazione di eventi musicali (ex Det. Dir. 247/2026). |
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| Direzione Affari Generali e Attivitā Culturali | 24/07/2026 | Liquidazione fattura Ditta ARETUSA SRLS per la Fornitura di corone di alloro per la commemorazione dell'"83° Anniversario dello Sbarco Alleato in Sicilia Operazione Husky - Scoglitti 1943 - (ex Det. Dir. n. 246 del 09/07/2026) |
Direzione Affari Generali e Attivitā Culturali reg.gen. 2502 del 22/07/2026 Liquidazione fattura Ditta ARETUSA SRLS per la Fornitura di corone di alloro per la commemorazione dell'"83° Anniversario dello Sbarco Alleato in Sicilia Operazione Husky - Scoglitti 1943 - (ex Det. Dir. n. 246 del 09/07/2026) |
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