Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| Direzione Servizi Manutentivi e Lavori Pubblici | 08/04/2024 | Manutenzione degli impianti termici e climatizzazione negli edifici scolastici e comunali, ai sensi del D.P.R. 16 Aprile 2013 n.74 per il primo periodo dell’anno 2024”. Impegno spesa. |
Direzione Servizi Manutentivi e Lavori Pubblici reg.gen. 1126 del 08/04/2024 Manutenzione degli impianti termici e climatizzazione negli edifici scolastici e comunali, ai sensi del D.P.R. 16 Aprile 2013 n.74 per il primo periodo dell’anno 2024”. Impegno spesa. |
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| Direzione Servizi Manutentivi e Lavori Pubblici | 08/04/2024 | Fornitura e posa in opera di n.3 infissi presso la Direzione Servizi Sociali “ex Ferrotel”. Decisione a contrarre, affidamento alla ditta Trovato Giuseppe e relativo impegno spesa. |
Direzione Servizi Manutentivi e Lavori Pubblici reg.gen. 1120 del 08/04/2024 Fornitura e posa in opera di n.3 infissi presso la Direzione Servizi Sociali “ex Ferrotel”. Decisione a contrarre, affidamento alla ditta Trovato Giuseppe e relativo impegno spesa. |
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| Direzione Servizi Manutentivi e Lavori Pubblici | 08/04/2024 | Interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza, negli istituti scolastici pubblici. Circolare n.1/24 L.R. n.1 del 16/01/2024. Decisione a contrarre ed indizione gara da esperire su MEPA per “Lavori urgenti di manutenzione straordinaria volti a garantire la continuità dell’attività scolastica e la sicurezza nell’edificio scolastico denominato –SS. Rosario- a Vittoria. Codice ARES 0880121033 |
Direzione Servizi Manutentivi e Lavori Pubblici reg.gen. 1118 del 08/04/2024 Interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza, negli istituti scolastici pubblici. Circolare n.1/24 L.R. n.1 del 16/01/2024. Decisione a contrarre ed indizione gara da esperire su MEPA per “Lavori urgenti di manutenzione straordinaria volti a garantire la continuità dell’attività scolastica e la sicurezza nell’edificio scolastico denominato –SS. Rosario- a Vittoria. Codice ARES 0880121033 |
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| Direzione Servizi Manutentivi e Lavori Pubblici | 08/04/2024 | Interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza, negli istituti scolastici pubblici. Circolare n.1/24 L.R. n.1 del 16/01/2024. Decisione a contrarre ed indizione gara da esperire su MEPA per “Lavori urgenti di manutenzione straordinaria volti a garantire la continuità dell’attività scolastica e la sicurezza nell’edificio scolastico denominato -G. Marconi- a Vittoria. Codice ARES 0880121090”. |
Direzione Servizi Manutentivi e Lavori Pubblici reg.gen. 1117 del 08/04/2024 Interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza, negli istituti scolastici pubblici. Circolare n.1/24 L.R. n.1 del 16/01/2024. Decisione a contrarre ed indizione gara da esperire su MEPA per “Lavori urgenti di manutenzione straordinaria volti a garantire la continuità dell’attività scolastica e la sicurezza nell’edificio scolastico denominato -G. Marconi- a Vittoria. Codice ARES 0880121090”. |
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| Dir. Politiche Culturali e Fiscalità Locale | 08/04/2024 | Liquidazione contributi straordinario alla Chiesa Madre-parrocchia S. Maria di Portosalvo di Scoglitti per Sacra Rappresentazione Venerdì Santo (ex delib. G.C. n. 139/2023) |
Dir. Politiche Culturali e Fiscalità Locale reg.gen. 1122 del 08/04/2024 Liquidazione contributi straordinario alla Chiesa Madre-parrocchia S. Maria di Portosalvo di Scoglitti per Sacra Rappresentazione Venerdì Santo (ex delib. G.C. n. 139/2023) |
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| Direzione Urbanistica Ecologia e Verde Urbano | 08/04/2024 | Servizio di fornitura a nolo di cassone scarrabile per il conferimento di rifiuti in cartongesso CER 17.08.02 in deposito preliminare nel CCR di c.da Pozzo Bollente affidato alla Società EKOS. Liquidazione fattura n. 81/2024 del 22.01.2024 |
Direzione Urbanistica Ecologia e Verde Urbano reg.gen. 1123 del 08/04/2024 Servizio di fornitura a nolo di cassone scarrabile per il conferimento di rifiuti in cartongesso CER 17.08.02 in deposito preliminare nel CCR di c.da Pozzo Bollente affidato alla Società EKOS. Liquidazione fattura n. 81/2024 del 22.01.2024 |
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| Direzione Polizia Municipale e Protezione Civile | 08/04/2024 | Rinnovo contratto servizio di assistenza software, aggiornamento e hot-line telefonica per i programmi Concilia: “Metropolis”, “Car Crash”, “Organizer”, “Firma Dig Itale”, “Ini – Pec”, “Mobile” in uso presso l’Ufficio Verbali del Comando di Polizia municipale, per l’anno 2024. Liquidazione fattura n° 0002107105 Ditta Maggioli Spa. |
Direzione Polizia Municipale e Protezione Civile reg.gen. 1130 del 08/04/2024 Rinnovo contratto servizio di assistenza software, aggiornamento e hot-line telefonica per i programmi Concilia: “Metropolis”, “Car Crash”, “Organizer”, “Firma Dig Itale”, “Ini – Pec”, “Mobile” in uso presso l’Ufficio Verbali del Comando di Polizia municipale, per l’anno 2024. Liquidazione fattura n° 0002107105 Ditta Maggioli Spa. |
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| Direzione Polizia Municipale e Protezione Civile | 08/04/2024 | Rinnovo contratto servizio di assistenza software, aggiornamento e hot-line telefonica per il servizio “Cloud Mol” e “Cloud PagoPA” in uso presso l’Ufficio verbali del Comando di Polizia Municipale, per mesi sei dell’anno 2024. Liquidazione fattura n° 0002107061 Ditta Maggioli Spa. |
Direzione Polizia Municipale e Protezione Civile reg.gen. 1129 del 08/04/2024 Rinnovo contratto servizio di assistenza software, aggiornamento e hot-line telefonica per il servizio “Cloud Mol” e “Cloud PagoPA” in uso presso l’Ufficio verbali del Comando di Polizia Municipale, per mesi sei dell’anno 2024. Liquidazione fattura n° 0002107061 Ditta Maggioli Spa. |
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| Direzione Polizia Municipale e Protezione Civile | 08/04/2024 | Fornitura di n. 1.000 Pass residenti per il riassetto delle aree di sosta a pagamento nel centro abitato di Vittoria. Liquidazione fattura n° 29 Ditta Tipografia Grafocenter di Salerno G. C. s.n.c.. |
Direzione Polizia Municipale e Protezione Civile reg.gen. 1128 del 08/04/2024 Fornitura di n. 1.000 Pass residenti per il riassetto delle aree di sosta a pagamento nel centro abitato di Vittoria. Liquidazione fattura n° 29 Ditta Tipografia Grafocenter di Salerno G. C. s.n.c.. |
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| Direzione Politiche Finanziarie e Bilancio | 08/04/2024 | Revoca DD. 2677 del 28.09.2023 avente ad oggetto: Impegno spesa per il noleggio di un fotoriproduttore Olivetti per gli uffici della Direzione - Ufficio Ragioneria tramite convenzione Consip per 36 mesi. Rescissione contrattuale e revoca impegno di spesa |
Direzione Politiche Finanziarie e Bilancio reg.gen. 1121 del 08/04/2024 Revoca DD. 2677 del 28.09.2023 avente ad oggetto: Impegno spesa per il noleggio di un fotoriproduttore Olivetti per gli uffici della Direzione - Ufficio Ragioneria tramite convenzione Consip per 36 mesi. Rescissione contrattuale e revoca impegno di spesa |
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